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銀行大安全自查報告6篇

銀行大安全自查報告6篇

不管寫什麼階段的自查報告,我們都要保持清晰的思路,自查報告中的語言表達務必要注意行為語氣,下面是職場好文網小編為您分享的銀行大安全自查報告6篇,感謝您的參閲。

銀行大安全自查報告6篇

銀行大安全自查報告篇1

根據總行《關於立即開展安全生產大檢查的通知》文件精神,xxx支行根據自查內容逐一進行了認真的自查,現將自查情況彙報如下:

1.檢查我支行消防設施、滅火器的配置均符合標準並定期組織檢驗、維修,消防安全標誌保存完好有效;無損壞、挪用消防設施、器材或擅自停用、拆除消防設施、器材的行為;無壓埋、圈佔、遮擋消防栓或佔用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車通道和防火間距的行為;防火分區未擅自改變;支行配備的消防設施配置符合規定,未使用不合格、國家命令淘汰的消防產品,未設置影響逃生、滅火救援的障礙物;

2.支行電器產品用具的安裝、使用及其線路、管路的設計、敷設、維護保養、檢測均符合消防技術標準和管理規定,無亂拉電線,使用大功率明火取暖的行為,我行聯繫了物業專職的水電工對支行的線路等設施進行了全面的檢測和維護,確保支行的線路安全;

3.支行對外的現金櫃台、自動機具、自助銀行的安全防範設施建設均經過相關部分的驗收檢驗,視頻監控、聯網報警等安防設備有效運轉;

4.應急預案制定詳實,預案所定人員與現有支行人員一一對應,安全檔案建立完善,安全重點防護部位確定到位;

5.我支行例行檢查安全到位,並及時組織員工進行安全演練,做到由預案演練現實突發情況。

xxx支行

x年x月x日

銀行大安全自查報告篇2

我局對網絡信息安全系統工作一直十分重視,成立了專門的領導組,建立健全了網絡安全保密責任制和有關規章制度,由局信息中心統一管理,各科室負責各自的網絡信息安全工作。嚴格落實有關網絡信息安全保密方面的各項規定,採取了多種措施防範安全保密有關事件的發生,總體上看,我局網絡信息安全保密工作做得比較紮實,效果也比較好,近年來未發現失泄密問題。

一、計算機涉密信息管理情況

今年以來,我局加強組織領導,強化宣傳教育,落實工作責任,加強日常監督檢查,將涉密計算機管理抓在手上。對於計算機磁介質(軟盤、u盤、移動硬盤等)的管理,採取專人保管、涉密文件單獨存放,嚴禁攜帶存在涉密內容的磁介質到上網的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件,形成了良好的安全保密環境。對涉密計算機(含筆記本電腦)實行了與國際互聯網及其他公共信息網物理隔離,並按照有關規定落實了保密措施,到目前為止,未發生一起計算機失密、泄密事故;其他非涉密計算機(含筆記本電腦)及網絡使用,也嚴格按照局計算機保密信息系統管理辦法落實了有關措施,確保了機關信息安全。

二、計算機和網絡安全情況

一是網絡安全方面。我局配備了防病毒軟件、網絡隔離卡,採用了強口令密碼、數據庫存儲備份、移動存儲設備管理、數據加密等安全防護措施,明確了網絡安全責任,強化了網絡安全工作。

二是信息系統安全方面實行領導審查簽字制度。凡上傳網站的信息,須經有關領導審查簽字後方可上傳;

二是開展經常性安全檢查,主要對sql注入攻擊、跨站腳本攻擊、弱口令、操作系統補丁安裝、應用程序補丁安裝、防病毒軟件安裝與升級、木馬病毒檢測、端口開放情況、系統管理權限開放情況、訪問權限開放情況、網頁篡改情況等進行監管,認真做好系統安全日記。

三是日常管理方面切實抓好外網、網站和應用軟件“五層管理”,確保“涉密計算機不上網,上網計算機不涉密”,嚴格按照保密要求處理光盤、硬盤、u盤、移動硬盤等管理、維修和銷燬工作。重點抓好“三大安全”排查:

一是硬件安全,包括防雷、防火、防盜和電源連接等;

二是網絡安全,包括網絡結構、安全日誌管理、密碼管理、ip管理、互聯網行為管理等;

三是應用安全,包括網站、郵件系統、資源庫管理、軟件管理等。

三、硬件設備使用合理,軟件設置規範,設備運行狀況良好。

我局每台終端機都安裝了防病毒軟件,系統相關設備的應用一直採取規範化管理,硬件設備的使用符合國家相關產品質量安全規定,單位硬件的運行環境符合要求,打印機配件、色帶架等基本使用設備原裝產品;防雷地線正常,對於有問題的防雷插座已進行更換,防雷設備運行基本穩定,沒有出現雷擊事故;ups運轉正常。網站系統安全有效,暫未出現任何安全隱患。

四、通訊設備運轉正常

我局網絡系統的組成結構及其配置合理,並符合有關的安全規定;網絡使用的各種硬件設備、軟件和網絡接口也是通過安全檢驗、鑑定合格後才投入使用的,自安裝以來運轉基本正常。

五、嚴格管理、規範設備維護

我局對電腦及其設備實行“誰使用、誰管理、誰負責”的管理制度。

在管理方面我們一是堅持“制度管人”。

二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時在局開展網絡安全知識宣傳,使全體人員意識到了,計算機安全保護是“三防一保”工作的有機組成部分。而且在新形勢下,計算機犯罪還將成為安全保衞工作的重要內容。在設備維護方面,專門設置了網絡設備故障登記簿、計算機維護及維修表對於設備故障和維護情況屬實登記,並及時處理。對外來維護人員,要求有相關人員陪同,並對其身份和處理情況進行登記,規範設備的維護和管理。

六、網站安全及我局對網站安全方面有相關要求。

一是使用專屬權限密碼鎖登陸後台;

二是上傳文件提前進行病素檢測;

三是網站分模塊分權限進行維護,定期進後台清理垃圾文件;

四是網站更新專人負責。

七、安全制度制定落實情況

為確保計算機網絡安全、實行了網絡專管員制度、計算機安全保密制度、網站安全管理制度、網絡信息安全突發事件應急預案等以有效提高管理員的工作效率。同時我局結合自身情況制定計算機系統安全自查工作制度,做到四個確保:

一是系統管理員於每週五定期檢查中心計算機系統,確保無隱患問題;

二是製作安全檢查工作記錄,確保工作落實;

三是實行領導定期詢問制度,由系統管理員彙報計算機使用情況,確保情況隨時掌握;

四是定期組織全局人員學習有關網絡知識,提高計算機使用水平,確保預防。

八、安全教育

為保證我局網絡安全有效地運行,減少病毒侵入,我局就網絡安全及系統安全的有關知識進行了培訓。期間,大家對實際工作中遇到的計算機方面的有關問題進行了詳細的諮詢,並得到了滿意的答覆。

銀行大安全自查報告篇3

為全面、客觀地反映金融機構安全防範情況,根據《關於銀行業金融機構安全評估工作實施方案的通知》的要求,我行及時組建安全檢查小組,按照通知要求的檢查方法,結合實際情況,對網點安全設施及環境等各方面進行了全面的自查,現將自查情況彙報如下:

安全檢查小組:組長:xxx副組長:xxx成員:xxxxxx

xxx安全檢查辦公室設在行長辦,定期對營業場所、業務庫、自助設備、運鈔、消防、計算機

一、營業場所:

(一)物防設施

1、二層以下窗户已安裝金屬防護欄或相應防護措施。

2、網點與外界相通的出入口均已安裝防護門或防盜安全門,

且符合相關的安全標準。

3、網點現金業務出入口均已安裝金屬防護門,且能正常使用。

4、營業場所外有圍牆且有防止攀爬的障礙物。

5、現金業務區出入口安裝了防尾隨緩衝式電控聯動門,能正常使用。

6、現金出納櫃枱已採用磚石或鋼筋混凝土結構,櫃枱高度>=800mm、寬度>=500mm。

7、現金出納櫃枱上方安裝了透明防護板。

8、現金出納櫃枱上方安裝的透明防護板有檢測合格報告,安裝形式符號標準,且長、寬、高、面積及其上部封頂符合標準。

9、現金業務櫃枱的枱面設置和收銀槽長寬高符合要求。

10、網點營業場所均已配備衞生設施。

11、營業場所已配備應急照明設備且安好可用。

12、網點已配備自衞器材。

(二)技防設施

1、監控設備

(1)營業場所與外界相通的出入口安裝了視頻監控裝置。(2)營業場所現金業務區、非現金業務區等均已安裝視頻監控裝置,且實時監控各區域人員活動情況及現金區域的現金支付交易全過程。

(3)營業場所出入口視頻監控系統的回放錄像能清晰分辨出入大門人員體貌特徵。

(4)網點錄像資料保存期均在30天以上。2、報警及其他技防設施網點具備與公安110報警服務枱報警聯網條件且安裝了與公安機關110聯網的緊急報警裝置。

二、業務庫安全

(一)實體防範

1、庫區照明系統總閘裝置有保護措施且置於有效監控範圍。

2、出入庫房門的.通道為單一設置。

3、庫房結構牆體已達到相應級別建築標準。

4、金庫門和庫門鎖具符合標準。

5、三類以上庫房通往金庫門的唯一通道已設置防控隔離門,且防護等級符合要求。

(二)技術防範

1、入侵報警系統能準確探測報警區域內門、窗、通道等重點部位入侵事件。

2、報警控制主機和線路未裸露,具有防破壞報警功能。

3、營業場所已採用2種以上向外報警傳輸方式。

4、報警裝置有備用電源,能保證在斷電後系統供電時間

5、報警系統佈防、撤防、報警、故障等信息的存儲時間均在30天以上。

6、庫房內視頻安防監控系統回放錄像能清晰顯示人員在庫內活動的全過程及庫內所存放物品。

7、庫房外的回放錄像能清晰顯示出入庫人員活動情況及面部特徵。

8、啟動緊急警報裝置時能同時啟動現場聲、光報警裝置。

9、守庫室的回放錄像能清晰顯示守庫人員活動情況。

10、清分整點場地在每個清分枱安裝了攝像機進行獨立監控和錄像,回放錄像能清晰顯示交接、清點、打捆等操作全過程。

11、裝卸區及出入庫交接場地的回放錄像能清晰顯示運鈔車停放、護衞及提款箱交接等進出庫區全過程。

12、視頻監控資料保存時間均在30天以上。

13、實行遠程監控的業務庫房隔離門出入口控制裝置具有接受遠程控制和實時授權功能。

14、聲音資料保存時間均在30天以上。

15、實行異地值守的業務庫具備全方位防護,且將入侵報警、視頻安防監控及出入口控制、廣播對講等各子系統接入業務庫報警監控聯網中心,能實施遠程管理、控制。

16、業務庫報警監控聯網中心功能較為齊備。

(三)本地守庫室防範

1、本地守庫室設置有衞生設施。

2、守庫室外安裝有照明燈,配備應急照明設備及自衞器材。3、守庫室配備有對外聯絡的通訊設備,已安裝緊急報警按鈕。

三、自助設備安全

(一)自助設備安全

1、已安裝報警裝置,且能對撬盜和破壞事件進行探測報警。2、視頻監控裝置能對交易時客户的正面圖像、進/出鈔過程、現金裝填過程的圖像進行實時錄像。

3、回放錄像能清晰辨別客户的面部特徵、進/出鈔過程、現金裝填過程操作人員活動情況。

4、已加裝具有防窺視功能裝置,已設置相對獨立的用户操作區域。

5、能通過顯示屏顯示必要地安全提示和24小時服務電話。

(二)自助銀行安全

1、獨立的裝填現金區安裝了入侵報警探測裝置,具備入侵報警聯動功能。

2、安裝了視頻監控裝置對進入自助銀行的人員進行監視、記錄,回放圖像能清晰顯示進出人員體貌特徵。

四、運鈔安全

1、使用專用運鈔車運鈔及雙人以上武裝押運。

2、已制定押運途中突發事件處置預案。

3、押運員熟悉突發事件押運處置預案、責任分工明確。

4、押運員押運操作行為規範,警惕性較高。

5、運鈔登記手續齊全。

6、押運員押運過程中穿防彈衣、戴頭盔。

7、押運員站位能全方位警戒。

8、運鈔車交接款停靠位置合理。

9、運鈔停靠及交接款過程能夠全程錄像。10、運鈔車內有通訊、報警、消防設備。

11、押運過程中不曾有司機下車及車輛熄火現象。

五、消防安全

1、建立了領導負責的逐級防火責任制。

2、已明確逐級防火負責人職責、已明確崗位防火責任人。

3、已為本單位的消防安全提供必要的經費和組織保障。

4、職工知道崗位責任區和崗位消防安全職責。

5、設立兼職的防火安全人員。

6、建立健全了各項消防安全制度。

7、按照國家有關消防法律法規及消防技術標準設置消防設施。

8、能保證消防設施、滅火器材完好有效。

9、能保證消防疏散通道暢通。

10、有消防安全檢查、巡查,和消防安全就礙於培訓記錄。

11、對火災能及時發現且發現後及時消除。

12、一年內組織開展消防安全宣傳教育和培訓在2次以上。

13、制定了滅火和應急疏散預案並定期組織演練。

14、建立健全了消防檔案。

15、對建築消防設施進行定期的消防檢測。

六、計算機安全

(一)營業場所計算機安全

1、營業場所計算機室安裝了防盜安全門並且與110報警服務枱相連的緊急報警裝置及入侵報警裝置,能準確探測報警區域內門、窗、通道等重點部位的入侵事件。

(二)數據交換中心和數據處理中心安全

1、數據交換和處理中心計算機機房在建築物內設置為獨立區域。

2、獨立設置的計算機中心進行封閉式管理且設置周界報警探測裝置。

3、有專人值守、記錄出入人員情況。

4、防水、防盜、監控、報警設施健全。

5、有備用電源且處於良好安好可用狀態。

6、設立兼職計算機信息系統安全管理人員。

7、機房工作人員熟悉滅火、防水等相關操作。

8、有專門的設備檔案備查資料。

9、能及時更換計算機的口令或密鑰。

10、有防雷接地等必要防護。

11、機房有專用滅火設施。

12、成立了計算機信息系統安全保護領導小組切制定了計算機信息系統突發事件處置預案。

七、八、案件防範

1、一年內對員工進行法律法規教育以及業務規範學習在2次以上。

2、兩年內我行無內部人員違法犯罪。

3、兩年內發生的我行無盜搶案件。

4、兩年內我行無重特大盜搶案件。

5、兩年內我行無因瀆職或違規操作等引發詐騙案件。

6、我行嚴格執行身份證聯網核查制度。

7、我行有防範案件預案。

8、我行嚴格執行相關案件報告制度規定。

9、我行及時向員工開展案例警示教育。

10、我行嚴格執行有關業務操作安全的各項規章制度,嚴格執行各項業務操作程序。

九、安全保衞基礎工作

1、單位負責人定期召開會議研究安全保衞工作,查找安全防範工作隱患並研究解決問題;保衞工作有領導班子成員分管。

2、我行設立了專職保衞機構。

3、營業場所配置了專職保衞人員。

4、我行安全防範設施建設資金不存在重大缺口。

5、我行建立了保衞工作考核、評比和獎懲機制。

6、我行開展了安全檢查、考核、評比工作,且獎懲分明。

7、對公安機關、銀監部門和上級單位安全檢查中發現的問題,我行作出及時整改。

8、我行不斷完善和健全安全防範規章制度,及處置突發事件預案。

9、我行按時簽訂各級治安保衞責任書。

10、營業場所有日常安全檢查記錄。

11、業務庫門鑰匙和密碼執行單線交換、分別保管。

12、我行員工能夠熟練操作本崗位所需掌握的自衞器材和消防器材,瞭解安全防範制度,熟悉本崗位應急預案處置方法。通過此次安全評估自查,使我行員工進一步提高了相關的安全防範意識,從而將安保工作責任到人、落實到位。今後我行將加大對安全教育的學習力度,做到警鐘長鳴、防患於未然,為我行的健康發展提供有力的安全保障,確保我行各項生產經營持續、安全的運行。

銀行大安全自查報告篇4

一、健全組織,強化領導

為確保此次自查工作順利進行,我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

二、嚴格清查,不走過場

成立清查小組,局領導要求認真學習文件精神,對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角,及時發現和解決存在的問題。

三、認真自查,及時自糾

按照《綿竹市財政局關於開展全市財政資金安全檢查工作的通知》的要求,我局對本單位內部控制制度、財務管理制度和財政資金的管理情況進行了自查。

1、建立健全行政事業單位內部控制制度。我局嚴格按照收支兩條線原則,所有的業務收入都全額繳入財政國庫,並按時間、單位、票據票號、金額做好每筆收入台賬,每月末按時與財政國庫科對賬;每一筆業務支出都嚴格按照經辦人部門負責人財務審核分管領導審核領導審批的審批程序執行財務報銷制度。

2、財政票據指派專人專管,建立了票據領用、核銷台賬,年底按財政票據管理要求進行清零並註銷。

3、我局財務印章管理原則是:分開存放保管,監督審批使用。財務專用章由會計負責保管,法人印章由出納保管。財務印章保存在安全地方,並且經常檢查,非保管人員不得使用,非經單位負責人同意,不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章,嚴禁財務印章外借。

4、財務科的職能職責明確,下設會計和出納兩個崗位,各自職責分工明確,會計與出納之間,相互協調配合,並相互制約。月末出納的.現金、銀行日記賬與會計的賬務相核對,會計的賬務必須與銀行和財政的相核對,確認無誤後方可結賬。會計並定期與不定期的對出納的庫存現金進行抽查。

5、我局財務核算基本按照行政事業單位會計制度進行核算與管理,但還不夠完善,下步應按照要求進一步完善會計核算。

6、無違規開設銀行賬户,現有賬户按照要求管理使用,對賬制度每月末認真落實。

7、財政資金按相關規定進行管理與使用,財政資金撥付流程科學規範,財政資金審核及時到位,無財政資金未納入國庫集中支付。

這次自查自糾,是促使我局財務工作自我完善的一次切實可行的行動,使我們及時發現問題,並針對存在的問題及時加以整改,從而使我局財務工作更加完善有效。

銀行大安全自查報告篇5

村鎮銀行專項安全自查報告為整體提升自助設備安全防護能力,根據《上饒銀監分局辦公室關於轉發開展業務庫專項安全檢查暨自助設備專項安全檢查後續整改工作的通知》(饒銀監辦發〔20xx〕20號)文件相關,結合村鎮銀行實際情況,根據村鎮銀行自助設備安全防範制度,開展了自助設備專項安全自查工作,現將有關情況彙報如下:

一、基本情況

截止目前,村鎮銀行安裝自助設備共計3台,其中,穿牆式在行atm自助取款機3台,安裝位置分別在總行營業部、青雲支行、齊埠支行。無離行atm。

二、自查工作情況

(一)《atm日常巡查登記簿》填寫規範,做到一日三查,《村鎮銀行自助設備現金差錯登記簿》正確填寫,《村鎮銀行自助設備日常運行、維護登記簿》填寫出現個別櫃員漏蓋私章,已及時現場整改。

(二)村鎮銀行自助設備均安裝了24小時視頻監控裝置,對交易時的客户正面圖像、進、出鈔期間的圖像、現金裝填過程錄像,回放圖像清晰,無客户密碼及保險櫃密碼操作圖像,圖像信息包括日期時間。

(三)設備管理人員變更按規定更換密碼並記錄,定期更換密碼,備份密碼按要求保管。

(四)鑰匙使用完畢後,按要求入庫保管;備用鑰匙要求封存、保管;交接按要求進行記錄。

(五)現金申領經會計主管確認後按現金領取流程操作、設備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。

(六)加鈔過程按要求做到全程監控,雙人加鈔,錄像記錄清晰,外置監控數據至少保存1個月,內置監控數據保存時間至少3個月。

(七)外來人員進出按要求進行了登記簿、運行日誌備註欄註明維修情況;維修設備時,有我行員工全程陪同。

(八)按會計要求妥善保管流水日誌紙。

(九)機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客户操作提示、安全用卡提示,做到規範整潔。

(十)加鈔時做到停機加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;現金清分做到在封閉環境中進行;按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點,加鈔完畢後做取款測試。

三、自查中存在的問題及整改情況

(一)在檢查各項登記簿中出現個別櫃員漏蓋私章,已及時現場整改。

(二)在檢查中發現總行營業部在行穿牆式取款機內出現輕微滲水,已立即查明原因進行了整改。

(三)在檢查中發現總行營業部在行穿牆式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞,已通知辦公室購買安裝。

以上是村鎮銀行自助設備專項安全自查工作情況。今後,村鎮銀行還將加大力度開展自助設備專項安全自查工作,建立起切實有效的自助設備管理機制,確保自助設備安全、穩定地運行。

銀行大安全自查報告篇6

為認真貫徹落實上級轉發的《關於開展銀行保險機構網絡安全檢查工作的通知》文件精神,我行專門召開了以網絡安全為主題的緊急會議,由我行科技部統一管理,各科室負責各自的網絡安全工作。嚴格落實有關網絡安全方面的各項規定,採取了多種措施防範安全有關事件的發生,總體上看,我行網絡安全工作做得比較紮實,效果也比較好,近年來未發現泄密問題。

我行依託省聯社的科技支撐,各項信息管理系統逐步完善,初步建成了信息科技支撐系統,由省聯社提供的核心繫統對日常業務進行集中處理,其中核心數據的備份、系統運行管理均由省聯社統一管理,我行工作重點在於對網絡設備、通訊線路及櫃面終端設備的正常運行進行科技支撐,因此我行在信息科技風險管理方面的風險較少。

一、完善信息科技治理,大力開展信息科技風險管理制度建設。從只注重提高硬件配置水平逐步轉變為同時注重軟件投入和業務管理的綜合管理。

二、我行在信息科技風險治理方面的措施主要包括三方面。

1、認真學習和領會銀保監辦對信息科技風險管理的要求,吸收借鑑同業經驗,將監管要求和同業經驗轉化為行內工作規範,建立系統完善的信息科技風險管理組織架構和機制,建立以信息科技部、合規部、稽核部為主體的信息科技風險三道防線。

2、建立健全信息科技規章制度。為了做好制度建設,我行領導高度重視,以我行“雙一流銀行”建設為契機,完善了相關制度,理順了相關制度的制定、修訂、廢止流程和審批制度流程,切實抓好制度建設。

3、採取有效的信息科技風險管理的制度,防範和化解信息安全風險。首先,完善基礎設施建設,對中心機房進行改造,更換老舊的硬件設備,提高硬件設備防範風險的能力;二是改造電源環境,做好業務連續性建設,為基層網點更換ups電源;三是提升運行管理的水平,推進運行流程化和集中化管理,防範操作風險,確保信息系統的安全穩定運行。四是完善應急預案,積極配合省聯社開展應急演練,切實提高風險防控水平。

三、嚴格設備接入管理,提高設備管理水平。

四、軟件正版化是今年我行信息科技工作的一項重點內容。

市農信辦及各家行社目前正版化工作均正在啟動,目前殺毒軟件使用的為卡巴斯基正版授權,覆蓋部分網點終端、辦公內網電腦;各縣行社統一按照省聯社軟件正版化工作總體目標,20xx年底前實現接入生產網絡的服務器系統、數據庫、等正版化100%,辦公電腦、辦公軟件正版率達到90%以上。

信息科技風險防控是長期而艱鉅的工作,我行將按照上級有關部門的要求,加強日常管理,提高業務水平,將信息科技風險防控作為工作的重中之重,保證各項業務的安全穩定運行。

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