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審計部崗位職責2篇 審計部崗位職責:滴水穿石,監控財務根基。

審計部崗位職責2篇 審計部崗位職責:滴水穿石,監控財務根基。

審計部崗位職責是指在企事業單位中,負責對各個部門及業務進行審計並提供風險評估和改進建議的職能。審計部門承擔著發現並糾正組織運作中的錯誤和漏洞的責任,以確保企業合規性和運營效率。在這個關鍵崗位上,審計人員需要具備紮實的專業知識和敏銳的洞察力,以確保組織的穩健發展和可持續成功。

審計部崗位職責2篇 審計部崗位職責:滴水穿石,監控財務根基。

第1篇

(1)對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;

(2)對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關經濟資料,以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行審計,包括但不限於財務報告、業績快報、自願披露的預測性財務資訊等;

(3)在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為;

(4)至少每季度向審計委員會報告一次,內容包括但不限於內部審計計劃的執行情況以及內部審計工作中發現的問題。

(1)內部審計部門應當在每個會計年度結束前兩個月內向審計委員會提交次一年度內部審計工作計劃,並在每個會計年度結束後兩個月內向審計委員會提交年度內部審計工作報告;

(2)內部審計部門應當將審計重要的'對外投資、購買和出售資產、對外擔保、關聯交易、募集資金使用及資訊披露事務等事項作為年度工作計劃的必備內容。

(3)內部審計部門應當以業務環節為基礎開展審計工作,並根據實際情況,對與財務報告和資訊披露事務相關的內部控制設計的合理性和實施的有效性進行評價;

審計部崗位職責2篇 審計部崗位職責:滴水穿石,監控財務根基。 第2張

第2篇

1、負責制定集團內部審計規章制度、工作程式,以及集團內部審計工作制度,編制集團年度審計工作計劃並組織實施;

2、負責對集團本部及所屬企業的財務收支及其有關經濟合同及執行國家財經法規情況等進行審計監督。

3、根據幹部管理許可權,負責對所屬企業的分支機構及分、子公司負責人進行任期或任中經濟責任審計;

4、對集團本部及所屬企業內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行檢查、評價和意見反饋;

5、指導和督促所屬企業內部審計部門和人員開展審計工作,並對其內部審計工作質量進行檢查;

6、負責按照規定建立集團內部審計檔案,組織開展內部審計人員的業務知識培訓;

1、負責組織制訂集團內部審計規章制度和操作規程,以及集團內部審計工作制度,負責組織編制集團本部年度審計工作計劃;

2、負責審計計劃和專案的實施和推進,負責審計報告的.稽核。參與對重大投資專案、重大經濟合同的稽核,並不定期組織進行檢查和內部審計監督;

3、負責對集團本部和所屬企業的財務收支及有關經濟活動等進行審計監督;

4、根據集團公司的安排,負責組織開展領導幹部任期經濟責任審計;

5、負責督促集團本部及所屬企業建立、健全完善的內部控制度,並對內控制度執行情況進行審計監督;

6、經集團領導批准,公示有關審計結果,通報、責令改正審計發現的問題;負責組織開展後續審計,監督、檢查被審計物件採取的整改措施及效果,並向集團領導報告後續審計結果;

7、指導和督促所屬企業內部審計部門組織開展審計工作,並對內部審計工作質量進行檢查;

1、參與制訂集團內部審計規章制度和操作規程、年度審計工作計劃、專案審計實施計劃、審計方案的編制等工作;

2、參加各項常規審計工作的實施,並具體負責對所涉及審計專案按規範要求編制審計工作底稿;按規定程式和方法收集、鑑定和整理審計證據;

3、負責對所涉及審計專案實施必要的審計程式,做到獨立、客觀、公正,規範整理審計底稿,撰寫內部審計報告初稿或徵求意見稿,並徵求被審計物件的意見;

4、參與後續審計、審計調查,並撰寫後續審計報告及審計調查報告初稿;

5、負責有關審計資料的收集、整理、立卷、歸檔工作,按規定保守祕密和保護當事人合法權益;

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